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Verificación de la organización de los productos comprados y métodos de control. Verificación de la organización de productos comprados y métodos de control Verificación de productos comprados GOST 24297

Puesta en vigor por orden de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del 26 de agosto de 2013 N 544-st

Estándar interestatal GOST 24297-2013

"VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS. MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL"

Verificación de productos comprados. Organización y métodos de control.

En lugar de GOST 24297-87

1 área de uso

Esta norma establece los requisitos básicos para la organización, procedimiento para la realización y formalización de los resultados de la verificación de los productos comprados provenientes del proveedor al consumidor.

2 Referencias normativas

GOST 8.009-84 Sistema estatal para garantizar la uniformidad de las mediciones. Características metrológicas normalizadas de los instrumentos de medida

GOST ISO 9000-2011 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario

GOST ISO 9001-2011 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos

GOST 15467-79 Gestión de la calidad del producto. Conceptos básicos. Términos y definiciones

GOST 16504-81 Sistema estatal de prueba de productos. Pruebas y control de calidad de los productos. Términos básicos y definiciones

GOST 18321-73 Control de calidad estadístico. Métodos para la selección aleatoria de muestras de productos en piezas.

Nota: al usar este estándar, es recomendable verificar la validez de los estándares de referencia en el sistema de información pública, en el sitio web oficial de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología en Internet o de acuerdo con el índice de información anual "Estándares nacionales". , que se publicó a partir del 1 de enero del año en curso, y en las ediciones del índice de información mensual "Estándares Nacionales" del año en curso. Si se reemplaza (modifica) el estándar de referencia, al usar este estándar, debe guiarse por el estándar de reemplazo (modificado). Si la norma de referencia se cancela sin reemplazo, la disposición en la que se hace referencia a la misma se aplica en la medida en que esta referencia no se vea afectada.

3 Términos y definiciones

Este estándar utiliza términos y definiciones de acuerdo con GOST ISO 9000, GOST 15467 (con la excepción de los términos definidos en GOST ISO 9000) y GOST 16504.

4 Símbolos y abreviaturas

GOST - estándar interestatal;

ND - documentación normativa;

SI - instrumentos de medida.

5 Disposiciones generales

5.1 La verificación de los productos comprados se lleva a cabo para verificar el cumplimiento de la calidad del producto con los requisitos establecidos y para evitar la puesta en producción o operación de productos no conformes.

5.2 La verificación de los productos adquiridos es realizada por el personal responsable de su ejecución y que cuente con la autoridad correspondiente.

Si es necesario, los especialistas de organizaciones de terceros pueden participar en la verificación del producto de forma contractual con la definición de las condiciones y obligaciones de las partes para la verificación del producto.

Las subdivisiones y organizaciones que reciben productos para inspección o prueba deben completarlos a tiempo y elaborar una conclusión sobre el establecimiento del hecho de cumplimiento o incumplimiento de la calidad de los productos comprados con los requisitos establecidos.

5.3 La verificación de los productos comprados se realiza de acuerdo con la lista de productos sujetos a verificación aprobada por la organización de consumidores.

5.4 La gama de productos comprados sujetos a verificación, los parámetros y propiedades controlados, el tipo de control y su alcance deben determinarse en función de la estabilidad de la calidad de los productos de los proveedores, la eficacia de sus sistemas de gestión de la calidad y la importancia de este parámetro. .

5.5 Las listas de productos sujetos a verificación deben contener:

Nombre, marca y tipo de productos adquiridos;

Designación de ND, cuyos requisitos deben cumplir los productos;

Propiedades controladas, parámetros y puntos de su control;

Tipo de control, métodos de control, volumen de muestras (muestras o muestras), estándares de control y reglas de decisión.

NOTA Las reglas de decisión son aquellas que permiten encontrar una solución sin considerar las diferentes opciones. La peculiaridad de las reglas de decisión es que la secuencia de acciones se determina aplicando procedimientos simples sobre los datos iniciales;

Medios de medida o ensayo o sus características técnicas;

Instrucciones sobre el marcado (marcado) de productos basados ​​en los resultados de la verificación;

Consumo de recursos permisible durante la verificación.

Si es necesario, las listas pueden incluir requisitos o instrucciones que reflejen las características de un producto en particular.

5.6 Las secciones de la lista de productos comprados sujetos a verificación son desarrolladas por:

Servicios de diseño - para productos destinados al montaje;

Servicios tecnológicos - para materias primas, materiales y productos semielaborados destinados a la producción, reparación, operación y mantenimiento.

5.7 Las listas de productos sujetos a verificación se acuerdan con el responsable de verificación y metrología del producto (en su caso, con el cliente, si así se estipula en los contratos o contratos de suministro).

5.8 Las listas de productos sujetos a verificación son aprobadas por una persona autorizada de la organización de consumidores.

Si es necesario, se puede realizar la verificación de los productos comprados que no están incluidos en la lista.

5.9 La verificación de los productos adquiridos, dependiendo de su volumen, puede realizarse mediante control o ensayo completo o selectivo. Cada uno de estos tipos de control (ensayos), dependiendo del medio de obtención de la información, su fiabilidad y suficiencia, puede incluir métodos de medición, verificación visual y organoléptica.

5.9.1 Los métodos de verificación de la medición deben usarse en los casos en que se requiera una mayor confiabilidad de la información recibida y cuando los medios para monitorear y probar los productos sean cualquier instrumento de medición y equipo de prueba.

5.9.2 Los métodos de verificación organoléptica y visual deben usarse en los casos en que los medios de control, prueba o medición de los productos, por regla general, sean los órganos de los sentidos, por ejemplo: organolépticos - olfato, gusto; visual - color, marcado, empaque, integridad.

5.9.3 Al realizar la verificación completa, cada elemento del lote comprado debe someterse a control o prueba para identificar los elementos del producto que no cumplen y decidir sobre la idoneidad del producto para su uso.

La verificación de extremo a extremo debe llevarse a cabo en los casos en que sea técnicamente posible y económicamente factible.

5.9.4 Durante la verificación selectiva de productos comprados de un lote de productos, las muestras (muestras o muestras) se seleccionan aleatoriamente, en función de los resultados del control o prueba de los cuales se toma una decisión sobre la idoneidad de los productos para su uso.

Los planes de control o ensayo, así como las reglas de aceptación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el RD para este tipo de productos, y deberán estar enfocados al uso de métodos estadísticos.

Reglas para la selección de unidades de productos en la muestra, según GOST 18321.

5.10 Al volver a someter a verificación un lote de productos adquiridos, se debe indicar que el lote previamente reconocido como no conforme se somete nuevamente a verificación, de modo que el responsable de la verificación preste especial atención a las características por las cuales fue reconocida como no conforme.

5.11 En caso de ser necesario, el consumidor podrá realizar comprobaciones adicionales del producto no previstas en el RD. El alcance y los métodos de verificación en este caso deben ser acordados entre el proveedor y el consumidor.

5.12 Durante la verificación, si es necesario, se permite ensayar los componentes en las condiciones y modos previstos por el RD, mientras que la lista de productos sujetos a verificación debe contener las instrucciones adecuadas.

5.13 La decisión sobre la necesidad de introducir, endurecer, debilitar o cancelar la verificación de los productos comprados la toma el consumidor en función de las características, la naturaleza y el propósito del producto o los resultados de la verificación de este o productos similares durante el último período de tiempo, o los resultados de usar el producto terminado con el consumidor.

6 Organización de verificación de productos comprados

6.1 Las principales tareas del personal que realiza la verificación del producto son:

Verificación de productos comprados, así como ejecución de documentos y registros basados ​​en los resultados de la verificación;

Verificar la disponibilidad de la documentación que acompaña a los productos, certificando su calidad e integridad;

Emisión oportuna de permisos para lanzar productos a producción con base en los resultados de la verificación;

Control periódico sobre el cumplimiento por parte de los trabajadores del almacén de las normas de almacenamiento y despacho de productos a producción;

Informar a los departamentos sobre la calidad de los productos adquiridos;

Notificación a los proveedores sobre las deficiencias e inconsistencias de los productos identificados durante la verificación, en el proceso de producción y operación; convocar, en su caso, a los representantes de los proveedores para que participen en la aceptación y elaboración de actas de disconformidad de los productos;

Acumulación de datos estadísticos sobre el nivel (dinámica) de la calidad de los productos recibidos de los proveedores.

6.2 La verificación de los productos comprados debe llevarse a cabo en un lugar especialmente designado equipado con todo el equipo de medición, control y prueba necesario, provisto de métodos de medición, control o prueba para productos, así como el RD necesario para productos.

6.3 Deben especificarse las condiciones bajo las cuales se debe realizar la verificación.

Tales condiciones o requisitos deben incluir, por ejemplo, los requisitos de desembalaje y conservación de los productos, el tiempo de entrada de los productos en el modo de funcionamiento, la eliminación de la radiación solar y los ambientes agresivos.

6.4 La secuencia de verificación debe ser tal que el control o prueba de algunos parámetros o propiedades del producto no conduzca a un cambio en otros, así como los defectos ocultos, si es posible, se descubrieron en la etapa de verificación, y no durante la producción. o operación.

6.5 Los productos se someten a verificación según las normas y en la medida establecidas en la lista o RD para un determinado tipo de producto.

6.6 Si es necesario, la verificación de los productos se puede realizar en presencia de un representante del proveedor o de un tercero (si así se estipula en los contratos o contratos de suministro).

6.7 Los productos para verificación se presentan acompañados de documentación que certifique su calidad (por ejemplo, un certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.).

6.8 Los métodos y medios de control y ensayo utilizados en la verificación de los productos adquiridos deberán seleccionarse teniendo en cuenta los requisitos de precisión de medición de los parámetros o propiedades de los productos establecidos en el RD para un tipo específico, así como en GOST 8.009.

Si los instrumentos de medida y métodos de control difieren de los especificados en el RD, entonces el consumidor deberá acordar con el proveedor las características técnicas de los instrumentos de medida y métodos de control utilizados.

Si durante la verificación se descubre que el equipo de medición no cumple con los requisitos establecidos, entonces se debe detener la verificación con este equipo. Los productos, durante la verificación de los cuales se encontraron estas no conformidades, deben volver a verificarse utilizando otros medios operativos y verificados oportunamente, y en función de los resultados de la nueva verificación, se toma una decisión sobre las acciones adicionales.

6.9 Para la verificación, se presentan los productos aceptados por la persona autorizada del proveedor, junto con la documentación adjunta que acredite su calidad (certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.), redactada en la forma prescrita.

7 Procedimiento de verificación de productos comprados

7.1 Los productos recibidos para verificación deben almacenarse separados de los aceptados previamente o reconocidos como no conformes según los resultados de la verificación y deben tener una identificación adecuada (etiqueta, rótulo, etc.) que indique que el producto aún no ha sido aceptado o está bajo control. controlar o probar.

7.2 La verificación de los productos adquiridos se puede realizar en cualquier momento desde que llega al almacén del consumidor y antes de su puesta en producción. Sin embargo, esto debe tener en cuenta el momento de las reclamaciones, si posteriormente se comprueba que los productos adquiridos no cumplen con los requisitos establecidos.

7.3 Cuando los productos se presenten a verificación sin acompañarlos de la documentación que acredite su calidad, en algunos casos, se podrá realizar la verificación del cumplimiento del RD vigente para este tipo de productos con la obligatoria ejecución de un acto sobre su real calidad y exhaustividad, indicando la documentos perdidos.

7.4 Antes de someter los productos a verificación, si estos productos no se someten a verificación previa al almacenamiento, deben colocarse en sitios especiales o en depósitos separados por recibos, lotes, marcas, nombres, tamaños. En la descarga de productos se deberán observar los requisitos y normas establecidos en los mapas tecnológicos, métodos, esquemas e instructivos.

7.5 La verificación de productos según parámetros o propiedades no especificadas en el RD, contratos o contratos de suministro podrán realizarse sin acuerdo con el proveedor y sin derecho a reclamar sobre los mismos al proveedor (por ejemplo, para desarrollar la producción tecnología de los productos).

7.6 El desembalaje de los productos, su clasificación, entrega al lugar de verificación, apilamiento, marcado después de la verificación es realizado por el personal responsable de su almacenamiento.

7.7 El personal responsable del almacenamiento deberá presentar oportunamente los productos adquiridos para su verificación junto con la documentación adjunta del proveedor que certifique su calidad e integridad.

7.8 El personal responsable de la verificación del producto debe verificar:

Integridad y calidad de la documentación adjunta que certifica la calidad de los productos (certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.), con registro en el registro de verificación (Apéndice A);

Aspecto de los productos, estado de la superficie, embalaje, etiquetado, presencia de daños mecánicos y de otro tipo.

El personal responsable de la verificación también deberá realizar las mediciones necesarias de los parámetros o propiedades del producto y emitir un informe de muestreo (muestras o muestras) (Anexo B).

7.9 La selección de muestras (muestras o muestras) de productos recibidos para verificación la realiza el personal responsable de su almacenamiento, bajo el control del personal responsable de verificación, de cada lote entrante por separado en los volúmenes especificados en la lista de productos sujetos a la verificación, o RD para un tipo de producto específico.

7.10 Se debe identificar el lote de producto del que se toman las muestras (muestras o muestras) y las propias muestras (muestras o muestras).

8 Registro de resultados de verificación de productos comprados

8.1 El personal responsable de la verificación, al recibir productos y solicitudes de verificación, deberá registrarlo en la bitácora de verificación (ver Apéndice A) indicando el nombre, cantidad, fecha de recepción, proveedor, etc., seguido de los resultados del control , ensayos o mediciones de propiedades o parámetros controlados de los productos, así como la realización de un informe de muestreo (muestra o muestra) (ver Apéndice B).

8.2 Si el producto cumple con los requisitos establecidos, el personal responsable de la verificación debe decidir si se transfiere a producción.

En los productos aceptados, el personal del almacén deberá emitir una etiqueta de conformidad (Anexo B), firmada por el personal responsable de la verificación, si es posible y conveniente.

8.3 El producto no conforme se identificará con una etiqueta de no conformidad (Apéndice D) y se colocará aislado para evitar el uso o la entrega accidentales de dicho producto hasta que el proveedor decida tomar medidas adicionales en caso de que el producto no se devuelva inmediatamente al proveedor.

Se debe presentar un reclamo o denuncia por productos no conformes, los cuales se emiten al proveedor junto con un recibo seguro (Anexo D) y un acto de muestreo (toma de muestras o muestreo) (ver Anexo B).

8.4 Para los productos que no cumplan con los requisitos, el personal responsable de la verificación emitirá una prohibición (Anexo E) de liberación a producción.


Anexo A
(referencia)

Formulario de registro de verificación de productos comprados

Registro de verificación de productos comprados


Anexo B
(referencia)

Forma del acto de muestreo (muestreo o muestras)

El acto de muestrear (sampling o muestreo)

Esta ley indica que el ____ ___________, se tomaron muestras (muestras o muestras) para su inspección o prueba y selladas.

1 Nombres y cargos de los miembros de la comisión ________________________________

2 Nombre del producto ___________________________________________

3 Proveedor _____________________________________________________________

4 Carta de porte ferroviaria (u otra) ____________ cuenta N _____________

5 Coche (coche) N ______ __________________

6 Fecha de recepción de productos en el almacén _____ ______

7 Cantidad (peso), kg ______________________________________________

8 Tipo de embalaje _____________________________________________________

9 Números de lugares de donde se tomaron muestras (muestras o muestras) __________

10 Las muestras (muestras o muestras) se seleccionan de acuerdo con _______________

11 Método de muestreo (muestras o muestras), número ________________

12 Las muestras (muestras o muestras) se seleccionan para el almacenamiento, se sellan y se proporcionan etiquetas (etiquetas) __________________________________________________________

__________________________________________________________________

13 Muestras seleccionadas (muestras o muestras) fueron enviadas para control o análisis a ________________________________________________

_________________________________________________________________

Apellidos y firmas de los miembros de la comisión: _______________________

_______________________

Anexo B
(referencia)

Forma de la etiqueta de cumplimiento

Etiqueta de cumplimiento

5 Los productos cumplen con _________________________________________

Apellido y firma de la persona,

Responsable de la verificación ____________________________

Anexo D

(referencia)

Forma de etiqueta de incumplimiento

Etiqueta de incumplimiento

1 Nombre del producto ___________________________________________

2 Número de lote __________________________________________________________

3 Cantidad (piezas, kg, m) _______________________________________________

4 Fecha de ingreso a la organización __________________________________

5 Número del acto de muestreo (muestra o muestreo) __________________

6 Los productos no cumplen con ______________________________________

Especificar el documento que establece los requisitos

Apellido y firma del responsable de la verificación ____________

La fecha ______ __________________________

Anexo D

(referencia)

Formulario de recibo

Recibo de seguridad

Productos ___________________ que no cumplen con la ley _________

número de acto

fechado ____ ___________, tomado _________________ para su custodia

Nombre de la compañía

de ____ ___________ a ____ ___________

Cabeza depósito __________________/____________/

Especificar el documento que establece los requisitos

Apéndice E

(referencia)

Formulario de prohibición

Prohibición

Expedido por __________________________________________________________________

A quien

en que está prohibido lanzar productos _______________

Nombre

________________________________________________________________________,

productos

no cumple con los requisitos de ___________________________________________

Especificar el documento que establece los requisitos

El proveedor _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fecha de admision ____ ______________

Documentos que acompañan ______________________________________________

Apellido y firma de la persona,

persona responsable de la verificación _________________________

La fecha _____ ___________________


Página 1



página 2



página 3



página 4



página 5



página 6



página 7



página 8



página 9



página 10



página 11



pagina 12



página 13



página 14



página 15

CONSEJO INTERESTATAL DE NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA Y CERTIFICACIÓN

CONSEJO INTERESTATAL DE NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA Y CERTIFICACIÓN


INTERESTATAL

ESTÁNDAR


GOST

24297-

2013



Edición oficial


Informe estándar

Prefacio

Los objetivos, los principios básicos y el procedimiento básico para llevar a cabo el trabajo de estandarización interestatal están establecidos por GOST 1.0-2015 "Sistema de estandarización interestatal". Disposiciones Básicas” y GOST 1.2-2015 “Sistema de Normalización Interestatal. Estándares interestatales, reglas y recomendaciones para la estandarización interestatal. El orden de elaboración, adopción, actualización y cancelación”

Sobre el estándar

1 DESARROLLADO por Open Joint Stock Company "All-Russian Research Institute of Certification" (JSC "VNIIS")

2 INTRODUCIDO por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (Rosstan-

3 ADOPTADO por el Consejo Interestatal de Normalización, Metrología y Certificación (Acta del 7 de junio de 2013 No. 43)

Nombre corto del país

Código de país

Nombre abreviado de la autoridad nacional

según MK (ISO 3166) 004-97

según MK (ISO 3166) 004-97

para la estandarización

Kirguistán

Estándar kirguís

Rosstandart

Uzbekistán

Uzestándar

4 Por orden de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del 26 de agosto de 2013 No. 544-st, la norma interestatal GOST 24297-2013 entró en vigor en la Federación de Rusia para su uso como norma nacional a partir del 1 de enero de 2014.

6 REVISIÓN. septiembre 2016

La información sobre los cambios a este estándar se publica en el índice de información anual "Estándares nacionales", y el texto de los cambios y enmiendas, en el índice de información mensual "Estándares nacionales". En caso de revisión (reemplazo) o cancelación de esta norma, se publicará el aviso correspondiente en el índice de información mensual "Normas Nacionales". La información, las notificaciones y los textos relevantes también se publican en el sistema de información pública, en el sitio web oficial de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología en Internet (www.gost.ru)

©Standardinform, 2016

Esta norma no se puede reproducir, replicar ni distribuir total o parcialmente como publicación oficial en el territorio de la Federación Rusa sin el permiso de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología.

Anexo B (informativo)

Forma de la etiqueta de cumplimiento

Etiqueta de cumplimiento

1 Nombre del producto_

2 Número de lote_

3 Cantidad (piezas, kg, m)_

5 Productos cumplen_

Anexo D (informativo)

Forma de etiqueta de incumplimiento

Etiqueta de incumplimiento

1 Nombre del producto_

2 Número de lote_

3 Cantidad (piezas, kg, m)_

4 Fecha de ingreso a la organización_

5 Número del acto de muestreo (muestra o muestreo)_

6 El producto no coincide_

indicar el documento que establece los requisitos

Apellidos y firma del responsable de la verificación



Anexo D (referencia)

productos


Formulario de recibo

Recibo de seguridad

No cumple con el acto.



nombre de la compañía


número de certificado de custodia



Cabeza depósito

Anexo E (informativo)

Formulario de prohibición

Prohibición


en que está prohibido lanzar productos a producción_


Nombre


productos


no conforme


indicar el documento que establece los requisitos


El proveedor


fecha de recepción



Documentos que acompañan


Apellidos y firma del responsable de la verificación


UDC 658.562.014:006.354 OKS 03.120.10 T51 OKSTU0025

Palabras clave: verificación de productos comprados; métodos de verificación; lista de productos sujetos a verificación; organización de la verificación; procedimiento de verificación; registro de resultados de verificación

Editor M. I. Maksimova Editor técnico V.N. Prusakova Correctora E.D. Dulneva Diseño de computadora I.A. naleykina

Firmado para su publicación el 18 de septiembre de 2016. Formato 60x84/a. Auricular Ariap. Uel. horno yo 1.86. Uch.-ed. yo 1.30. Circulación 38 ejemplares. Zach. 2225.

Publicado e impreso por FSUE "STANDARTINFORM", 123995 Moscú, Granatny per., 4. www.gostinfo.ru [correo electrónico protegido]

GOST 24297-2013

1 área de uso................................................ ... ....uno

3 Términos y definiciones .............................................. ............ ..uno

4 Símbolos y abreviaturas .................................................. ...... uno

5 Disposiciones generales .................................................. .....2

6 Organización de la verificación de los productos comprados .................................. ....3

7 Procedimiento para la verificación de los productos comprados ....................................... ...4

8 Registro de los resultados de la verificación de los productos comprados ....................... 5

Anexo A (informativo) Formulario de la bitácora de verificación de productos comprados .......................... 6

Anexo B (informativo) Forma del acto de toma de muestras (toma de muestras o toma de muestras) ....................... 7

Apéndice B (informativo) Formulario de etiqueta de cumplimiento .................................. .... 8

Anexo D (informativo) Forma de etiqueta de incumplimiento ....................................... ....... 9

Anexo E (informativo) Formulario de recibo seguro .......................... 10

Anexo E (informativo) Formulario de prohibición ........................................... .......11

ESTÁNDAR INTERESTATAL

VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Organización y métodos de control

Verificación de productos comprados. Organización y métodos de control.

Fecha de introducción - 2014-01-01

1 área de uso

Esta norma establece los requisitos básicos para la organización, procedimiento para la realización y formalización de los resultados de la verificación de los productos comprados provenientes del proveedor al consumidor.

2 Referencias normativas

4 Símbolos y abreviaturas

GOST - estándar interestatal;

ND - documentación normativa;

SI - instrumentos de medida.

Edición oficial

5 Disposiciones generales

5.1 La verificación de los productos comprados se lleva a cabo para verificar el cumplimiento de la calidad del producto con los requisitos establecidos y para evitar la puesta en producción o operación de productos no conformes.

5.2 La verificación de los productos adquiridos es realizada por el personal responsable de su ejecución y que cuente con la autoridad correspondiente.

Si es necesario, los especialistas de organizaciones de terceros pueden participar en la verificación del producto de forma contractual con la definición de las condiciones y obligaciones de las partes para la verificación del producto.

Las subdivisiones y organizaciones que reciben productos para inspección o prueba deben completarlos a tiempo y elaborar una conclusión sobre el establecimiento del hecho de cumplimiento o incumplimiento de la calidad de los productos comprados con los requisitos establecidos.

5.3 La verificación de los productos comprados se realiza de acuerdo con la lista de productos sujetos a verificación aprobada por la organización de consumidores.

5.4 La gama de productos comprados sujetos a verificación, los parámetros y propiedades controlados, el tipo de control y su alcance deben determinarse en función de la estabilidad de la calidad de los productos de los proveedores, la eficacia de sus sistemas de gestión de la calidad y la importancia de este parámetro. .

5.5 Las listas de productos sujetos a verificación deben contener:

Nombre, marca y tipo de productos adquiridos;

Designación de ND, cuyos requisitos deben cumplir los productos;

Propiedades controladas, parámetros y puntos de su control;

Tipo de control, métodos de control, volumen de muestras (muestras o muestras), estándares de control y reglas de decisión.

NOTA Las reglas de decisión son aquellas que permiten encontrar una solución sin considerar las diferentes opciones. La peculiaridad de las reglas de decisión es que la secuencia de acciones se determina aplicando procedimientos simples sobre los datos iniciales;

Medios de medida o ensayo o sus características técnicas;

Instrucciones sobre el marcado (marcado) de productos basados ​​en los resultados de la verificación;

Consumo de recursos permisible durante la verificación.

Si es necesario, las listas pueden incluir requisitos o instrucciones que reflejen las características de un producto en particular.

5.6 Las secciones de la lista de productos comprados sujetos a verificación son desarrolladas por:

Servicios de diseño - para productos destinados al montaje;

Servicios tecnológicos - para materias primas, materiales y productos semielaborados destinados a la producción, reparación, operación y mantenimiento.

5.7 Las listas de productos sujetos a verificación se acuerdan con el responsable de verificación y metrología del producto (en su caso, con el cliente, si así se estipula en los contratos o contratos de suministro).

5.8 Las listas de productos sujetos a verificación son aprobadas por una persona autorizada de la organización de consumidores.

Si es necesario, se puede realizar la verificación de los productos comprados que no están incluidos en la lista.

5.9 La verificación de los productos adquiridos, dependiendo de su volumen, puede realizarse mediante control o ensayo completo o selectivo. Cada uno de estos tipos de control (ensayos), dependiendo del medio de obtención de la información, su fiabilidad y suficiencia, puede incluir métodos de medición, verificación visual y organoléptica.

5.9.1 Los métodos de verificación de la medición deben usarse en los casos en que se requiera una mayor confiabilidad de la información recibida y cuando los medios para monitorear y probar los productos sean cualquier instrumento de medición y equipo de prueba.

5.9.2 Los métodos de verificación organoléptica y visual deben usarse en los casos en que los medios de control, prueba o medición de los productos, por regla general, sean los órganos de los sentidos, por ejemplo: organolépticos - olfato, gusto; visual - color, marcado, empaque, integridad.

5.9.3 Al realizar la verificación completa, cada elemento del lote comprado debe someterse a control o prueba para identificar los elementos del producto que no cumplen y decidir sobre la idoneidad del producto para su uso.

La verificación de extremo a extremo debe llevarse a cabo en los casos en que sea técnicamente posible y económicamente factible.

5.9.4 Durante la verificación selectiva de productos comprados de un lote de productos, las muestras (muestras o muestras) se seleccionan aleatoriamente, en función de los resultados del control o prueba de los cuales se toma una decisión sobre la idoneidad de los productos para su uso.

Los planes de control o ensayo, así como las reglas de aceptación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el RD para este tipo de productos, y deberán estar enfocados al uso de métodos estadísticos.

Reglas para seleccionar unidades de productos en la muestra, según GOST 18321.

5.10 Al volver a someter a verificación un lote de productos adquiridos, se debe indicar que el lote previamente reconocido como no conforme se somete nuevamente a verificación, de modo que el responsable de la verificación preste especial atención a las características por las cuales fue reconocida como no conforme.

5.11 En caso de ser necesario, el consumidor podrá realizar comprobaciones adicionales del producto no previstas en el RD. El alcance y los métodos de verificación en este caso deben ser acordados entre el proveedor y el consumidor.

5.12 Durante la verificación, si es necesario, se permite ensayar los componentes en las condiciones y modos previstos por el RD, mientras que la lista de productos sujetos a verificación debe contener las instrucciones adecuadas.

5.13 La decisión sobre la necesidad de introducir, endurecer, debilitar o cancelar la verificación de los productos comprados la toma el consumidor en función de las características, la naturaleza y el propósito del producto o los resultados de la verificación de este o productos similares durante el último período de tiempo, o los resultados de usar el producto terminado con el consumidor.

6 Organización de verificación de productos comprados

6.1 Las principales tareas del personal que realiza la verificación del producto son:

Verificación de productos comprados, así como ejecución de documentos y registros basados ​​en los resultados de la verificación;

Verificar la disponibilidad de la documentación que acompaña a los productos, certificando su calidad e integridad;

Emisión oportuna de permisos para lanzar productos a producción con base en los resultados de la verificación;

Control periódico sobre el cumplimiento por parte de los trabajadores del almacén de las normas de almacenamiento y despacho de productos a producción;

Informar a los departamentos sobre la calidad de los productos adquiridos;

Notificación a los proveedores sobre las deficiencias e inconsistencias de los productos identificados durante la verificación, en el proceso de producción y operación; convocar, en su caso, a los representantes de los proveedores para que participen en la aceptación y elaboración de actas de disconformidad de los productos;

Acumulación de datos estadísticos sobre el nivel (dinámica) de la calidad de los productos recibidos de los proveedores.

6.2 La verificación de los productos comprados debe llevarse a cabo en un lugar especialmente designado equipado con todo el equipo de medición, control y prueba necesario, provisto de métodos de medición, control o prueba para productos, así como el RD necesario para productos.

6.3 Deben especificarse las condiciones bajo las cuales se debe realizar la verificación.

Tales condiciones o requisitos deben incluir, por ejemplo, los requisitos de desembalaje y conservación de los productos, el tiempo de entrada de los productos en el modo de funcionamiento, la eliminación de la radiación solar y los ambientes agresivos.

6.4 La secuencia de verificación debe ser tal que el control o prueba de algunos parámetros o propiedades del producto no conduzca a un cambio en otros, así como los defectos ocultos, si es posible, se descubrieron en la etapa de verificación, y no durante la producción. o operación.

6.5 Los productos se someten a verificación según las normas y en la medida establecidas en la lista o RD para un determinado tipo de producto.

6.6 Si es necesario, la verificación de los productos se puede realizar en presencia de un representante del proveedor o de un tercero (si así se estipula en los contratos o contratos de suministro).

6.7 Los productos para verificación se presentan acompañados de documentación que certifique su calidad (por ejemplo, un certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.).

6.8 Los métodos y medios de control y ensayo utilizados en la verificación de los productos adquiridos deberán seleccionarse teniendo en cuenta los requisitos de precisión de medición de los parámetros o propiedades de los productos establecidos en el RD para un tipo específico, así como en GOST 8.009.

Si los instrumentos de medida y métodos de control difieren de los especificados en el RD, entonces el consumidor deberá acordar con el proveedor las características técnicas de los instrumentos de medida y métodos de control utilizados.

Si durante la verificación se descubre que el equipo de medición no cumple con los requisitos establecidos, entonces se debe detener la verificación con este equipo. Los productos, durante la verificación de los cuales se encontraron estas no conformidades, deben volver a verificarse utilizando otros medios operativos y verificados oportunamente, y en función de los resultados de la nueva verificación, se toma una decisión sobre las acciones adicionales.

6.9 Para la verificación, se presentan los productos aceptados por la persona autorizada del proveedor, junto con la documentación adjunta que acredite su calidad (certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.), redactada en la forma prescrita.

7 Procedimiento de verificación de productos comprados

7.1 Los productos recibidos para verificación deben almacenarse separados de los aceptados previamente o reconocidos como no conformes según los resultados de la verificación y deben tener una identificación adecuada (etiqueta, etiquetas, etc.) que indique que el producto aún no ha sido aceptado o está bajo control. controlar o probar.

7.2 La verificación de los productos adquiridos se puede realizar en cualquier momento desde que llega al almacén del consumidor y antes de su puesta en producción. Sin embargo, esto debe tener en cuenta el momento de las reclamaciones, si posteriormente se comprueba que los productos adquiridos no cumplen con los requisitos establecidos.

7.3 Cuando los productos se presenten a verificación sin acompañarlos de la documentación que acredite su calidad, en algunos casos, se podrá realizar la verificación del cumplimiento del RD vigente para este tipo de productos con la obligatoria ejecución de un acto sobre su real calidad y exhaustividad, indicando la documentos perdidos.

7.4 Antes de someter los productos a verificación, si estos productos no se someten a verificación previa al almacenamiento, deben colocarse en sitios especiales o en depósitos separados por recibos, lotes, marcas, nombres, tamaños. En la descarga de productos se deberán observar los requisitos y normas establecidos en los mapas tecnológicos, métodos, esquemas e instructivos.

7.5 La verificación de productos según parámetros o propiedades no especificadas en el RD, contratos o contratos de suministro podrán realizarse sin acuerdo con el proveedor y sin derecho a reclamar sobre los mismos al proveedor (por ejemplo, para desarrollar la producción tecnología de los productos).

7.6 El desembalaje de los productos, su clasificación, entrega al lugar de verificación, apilamiento, marcado después de la verificación es realizado por el personal responsable de su almacenamiento.

7.7 El personal responsable del almacenamiento deberá presentar oportunamente los productos adquiridos para su verificación junto con la documentación adjunta del proveedor que certifique su calidad e integridad.

7.8 El personal responsable de la verificación del producto debe verificar:

Integridad y calidad de la documentación adjunta que certifica la calidad de los productos (certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.), con registro en el registro de verificación (Apéndice A);

Aspecto de los productos, estado de la superficie, embalaje, etiquetado, presencia de daños mecánicos y de otro tipo.

El personal responsable de la verificación también deberá realizar las mediciones necesarias de los parámetros o propiedades del producto y emitir un informe de muestreo (muestras o muestras) (Anexo B).

7.9 La selección de muestras (muestras o muestras) de productos recibidos para verificación la realiza el personal responsable de su almacenamiento, bajo el control del personal responsable de verificación, de cada lote entrante por separado en los volúmenes especificados en la lista de productos sujetos a la verificación, o RD para un tipo de producto específico.

7.10 Se debe identificar el lote de producto del que se toman las muestras (muestras o muestras) y las propias muestras (muestras o muestras).

GOST 24297-2013

8 Registro de resultados de verificación de productos comprados

8.1 El personal responsable de la verificación, al recibir productos y solicitudes de verificación, deberá registrarlo en la bitácora de verificación (ver Apéndice A) indicando el nombre, cantidad, fecha de recepción, proveedor, etc., seguido de los resultados del control , ensayos o mediciones de propiedades o parámetros controlados de los productos, así como la realización de un informe de muestreo (muestra o muestra) (ver Apéndice B).

8.2 Si el producto cumple con los requisitos establecidos, el personal responsable de la verificación debe decidir si se transfiere a producción.

En los productos aceptados, el personal del almacén deberá emitir una etiqueta de conformidad (Anexo B), firmada por el personal responsable de la verificación, si es posible y conveniente.

8.3 El producto no conforme se identificará con una etiqueta de no conformidad (Apéndice D) y se colocará aislado para evitar el uso o la entrega accidentales de dicho producto hasta que el proveedor decida tomar medidas adicionales en caso de que el producto no se devuelva inmediatamente al proveedor.

Se debe presentar un reclamo o denuncia por productos no conformes, los cuales se emiten al proveedor junto con un recibo seguro (Anexo D) y un acto de muestreo (toma de muestras o muestreo) (ver Anexo B).

8.4 Para los productos que no cumplan con los requisitos, el personal responsable de la verificación emitirá una prohibición (Anexo E) de liberación a producción.

Anexo A (informativo)

Formulario de registro de verificación de productos comprados Registro de verificación de productos comprados

productos

Certificado de calidad (pasaporte, certificado, etc.)

embalaje

Lugar de muestreo (muestreo o muestreo)

Conclusión sobre

calidad, firma del responsable de la verificación

GOST 24297-2013

Anexo B (informativo)

Forma del acto de muestreo (muestreo o muestras)

El acto de muestrear (sampling o muestreo)

Este acto testimonia que se tomaron muestras (muestras o

muestras) para inspección o prueba y sellado.

1 Nombres y cargos de los miembros de la comisión_

2 Nombre del producto_

3 Proveedor_

4 Ferrocarril (u otro) waybill_invoice No._

5 Coche (coche) No. __ g.

6 Fecha de recepción de productos en el almacén __ y.

7 Cantidad (masa), kg_

8 Tipo de embalaje_

9 Números de lugares de donde se tomaron muestras (muestras o muestras)_

10 Las muestras (muestras o muestras) se seleccionan de acuerdo con_

11 Método de muestreo (muestras o muestras), número_

12 Las muestras (muestras o muestras) se seleccionan para el almacenamiento, se sellan y se proporcionan etiquetas (etiquetas)

13 Las muestras seleccionadas (muestras o muestras) se envían para control o prueba en

Apellidos y firmas de los miembros de la comisión.

CONTROL DE ENTRADA DE PRODUCTOS

DISPOSICIONES PRINCIPALES

GOST 24297-87

EDITORIAL DE NORMAS

Moscú

ESTÁNDAR ESTATAL DE LA UNIÓN DE LA SSR

Fecha de introducción 01.01.88

Esta norma establece las disposiciones básicas para organizar, conducir y formalizar los resultados de la inspección de entrada de materias primas, materiales, productos semielaborados y componentes (en adelante, productos) utilizados para el desarrollo, producción, operación y reparación de productos industriales.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Los términos utilizados en esta norma sonGOST 16504-81 y GOST 15895-77.

1.2. El control de entrada se lleva a cabo en empresas (en asociaciones) y organizaciones que desarrollan y fabrican productos industriales, así como también realizan su reparación.

1.3. El control de insumos se realiza con el fin de evitar la puesta en producción de productos que no cumplan con los requisitos de diseño y documentación reglamentaria y técnica, contratos de suministro y protocolos de autorización paraGOST 2.124-85 (en adelante, los requisitos establecidos).

1.4. El control de entrada se realiza de acuerdo a los parámetros (requisitos) y métodos establecidos en las NTD para productos controlados, contratos para su suministro y protocolos de autorización.

1.5. La gama de productos, los parámetros controlados (requisitos), el tipo de control y la muestra o tamaño de la muestra se determinan en base a la estabilidad de la calidad de los productos de los proveedores, el grado de desarrollo de nuevos tipos de productos, la importancia de este parámetro (requerimiento) para el funcionamiento de los productos manufacturados, y se establecen en la lista de productos sujetos a control de insumos.

1.6. Las secciones de la lista se están desarrollando:

1) servicios de diseño de la empresa para productos destinados al ensamblaje;

2) servicios tecnológicos de la empresa: para materias primas, materiales y productos semiacabados.

1.7. Las listas de productos sujetos a control de entrada se coordinan con el departamento de control técnico (QCD), el servicio metrológico, así como con el Estado Aceptación y (o) oficina de representación del cliente * y aprueban:

1) el diseñador jefe de la empresa-desarrollador - en el desarrollo de prototipos de productos;

2) el ingeniero jefe de la empresa de consumo - durante la producción y reparación.

1.8. La lista de productos sujetos a control de entrada debe contener:

1) nombre, marca (número de dibujo) y tipo de productos controlados;

2) designación de la DTN, cuyos requisitos deben cumplir los productos (detalles del contrato de suministro o protocolo de autorización);

3) parámetros controlados (requisitos) o cláusulas de la NTD (acuerdo, protocolo de permiso) en que se establecen;

4) tipo de control, muestra o tamaño de la muestra, estándares de control, reglas de permisos;

5) instrumentos de medida o sus características técnicas;

6) período de garantía;

7) instrucciones sobre el marcado (marcado) de productos en función de los resultados del control de entrada;

8) consumo de recursos permitido durante el control de entrada (el consumo de recursos debe ser mínimo).

Si es necesario, la lista puede incluir requisitos o instrucciones que reflejen las características del producto.

1.9. El control de entrada de productos se establece en continuo o selectivo. Al establecer el control selectivo, los planes de control y las reglas de aceptación deberán cumplir con lo establecido en la documentación técnica de los productos.

Nota. Para productos de radio eléctricos con el índice "OS", se requiere un control de entrada completo.

1.10. Si es necesario, el consumidor puede realizar controles adicionales del producto que no estén previstos en los requisitos establecidos. El alcance y los métodos de verificación se acuerdan entre el consumidor y el proveedor, así como con la Aceptación del Estado y (o) la oficina de representación del cliente.

Durante el control de entrada, se permite entrenar componentes en las condiciones y modos previstos por la NTD, mientras que la lista de productos sujetos a control de entrada debe contener instrucciones apropiadas.

1.11. La documentación tecnológica para los procesos de control de entrada según R 50-609-40-88 es desarrollada por los servicios tecnológicos de la empresa en acuerdo con el Departamento de Control de Calidad, así como con la Aceptación del Estado y (o) la oficina de representación de la cliente y es aprobado por el ingeniero jefe de la empresa.

1.12. La decisión de endurecer, debilitar o cancelar el control de entrada la toma el consumidor de acuerdo con la Aceptación del Estado y la oficina de representación del cliente en función de los resultados del control de entrada para el período anterior o los resultados de operación (consumo) de productos

2. ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE ENTRADA

2.1. El control de insumos lo lleva a cabo la unidad de control de insumos, que forma parte del servicio de control técnico de la empresa (asociación).

2.2. Las principales tareas del control de entrada son:

1) verificar la disponibilidad de la documentación que acompaña a los productos, certificando la calidad y la integridad de los productos;

2) control del cumplimiento de la calidad e integridad de los productos con los requisitos de diseño y documentación reglamentaria y técnica y su aplicación de acuerdo con los protocolos de autorización;

3) la acumulación de datos estadísticos sobre el nivel real de calidad de los productos obtenidos y el desarrollo sobre esta base de propuestas para mejorar la calidad y, si es necesario, revisar los requisitos de documentación científica y técnica de los productos;

4) seguimiento periódico del cumplimiento de las normas y condiciones de almacenamiento de los productos de los proveedores.

2.3. El control de entrada debe llevarse a cabo en una sala (sección) especialmente designada, equipada con los medios necesarios de control, prueba y equipo de oficina, además de cumplir con los requisitos de seguridad laboral.

Los lugares de trabajo y el personal que realiza el control de entrada deben estar certificados de la manera prescrita.

Los instrumentos de medición y los equipos de prueba utilizados en el control de entrada se seleccionan de acuerdo con los requisitos de la NTD para productos controlados y GOST 8.002-86. Si los medios metrológicos y los métodos de control difieren de los especificados en la NTD, entonces el consumidor acuerda las características técnicas de los medios utilizados y los métodos de control con el proveedor, el Estado Aceptación y (o) con la oficina de representación del cliente. .

Para realizar pruebas, controles y análisis relacionados con el control de entrada, los productos pueden transferirse a otras divisiones de la empresa (laboratorios, estaciones de control y prueba, etc.).

3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ENTRADA

3.1. Los productos aceptados por el Departamento de Control de Calidad, la oficina de representación del cliente, el Comité Estatal de Aceptación de la empresa proveedora y recibidos con la documentación adjunta redactada de la manera prescrita están permitidos para la inspección de entrada.

3.2. Al realizar el control de entrada, es necesario:

1) verificar los documentos adjuntos que certifican la calidad de los productos y registrar los productos en los registros de los resultados del control de entrada (Apéndice 1);

2) controlar la selección de muestras o muestras por parte de los trabajadores del almacén, verificar la integridad, el empaque, el etiquetado, la apariencia y completar el acto de muestreo o toma de muestras;

3) llevar a cabo el control de calidad de los productos de acuerdo con el proceso tecnológico de control de entrada o transferir muestras o muestras para prueba (análisis) al departamento correspondiente.

3.3. El departamento que recibió muestras o muestras para prueba (análisis) realiza pruebas dentro de los límites de tiempo establecidos y emite una conclusión al departamento de control de entrada sobre el cumplimiento de las muestras o muestras analizadas con los requisitos establecidos.

3.4. Los resultados de las pruebas o análisis (propiedades físicas y mecánicas, composición química, estructura, etc.) deben trasladarse a producción junto con los productos ensayados.

3.5. Los productos aceptados en base a los resultados de la inspección entrante con una marca correspondiente en la contabilidad o los documentos adjuntos deben transferirse a producción.

Se permite el marcado (marca) de los productos aceptados.

3.6. Los productos recibidos del proveedor antes del control de entrada deben almacenarse por separado de los aceptados y rechazados por el control de entrada.

3.7. Los productos rechazados durante la inspección de entrada deben marcarse como "Rechazado" y enviarse al vizolator de rechazo.

4. REGISTRO DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL DE ENTRADA

4.1. Con base en los resultados del control de entrada, se elabora una conclusión sobre la conformidad de los productos con los requisitos establecidos y se llena un registro de los resultados del control de entrada.

4.2. En los documentos que acompañan a los productos, se hace una nota sobre el control de entrada y sus resultados, los productos están marcados (marcados), si así lo prevé la lista de productos sujetos a control de entrada.

4.3. Si los productos cumplen con los requisitos establecidos, la división de control de entrada toma la decisión de trasladarlo a producción.

Si durante el control de entrada se detecta un incumplimiento de los requisitos establecidos, los productos son rechazados y devueltos al proveedor con una reclamación.

En caso de recepción reiterada de productos de baja calidad o recepción de los mismos en grandes cantidades, el consumidor lo denuncia ante el órgano territorial de la Fiscalía del domicilio del proveedor.

4.4. Con base en los resultados del control de entrada, el consumidor, si es necesario, informa al ministerio del proveedor, a la oficina de representación del cliente y (o) al organismo de aceptación del Estado en la empresa proveedora, y en ausencia de este último, al organismo territorial de la Norma del Estado en la ubicación del proveedor para tomar medidas de acuerdo con los requisitos que se les imponen con funciones (ap. 2).

4.5. Para los productos eléctricos y de radio aceptados por la oficina de representación del cliente, la información se envía al instituto principal del cliente para estos productos (Apéndice 3).

1 área de uso

Esta norma establece los requisitos básicos para la organización, procedimiento para la realización y formalización de los resultados de la verificación de los productos comprados provenientes del proveedor al consumidor.

5.10 Al volver a someter a verificación un lote de productos adquiridos, se debe indicar que el lote previamente reconocido como no conforme se somete nuevamente a verificación, de modo que el responsable de la verificación preste especial atención a las características por las cuales fue reconocida como no conforme.

5.11 En caso de ser necesario, el consumidor podrá realizar comprobaciones adicionales del producto no previstas en el RD. El alcance y los métodos de verificación en este caso deben ser acordados entre el proveedor y el consumidor.

5.12 Durante la verificación, si es necesario, se permite ensayar los componentes en las condiciones y modos previstos por el RD, mientras que la lista de productos sujetos a verificación debe contener las instrucciones adecuadas.

5.13 La decisión sobre la necesidad de introducir, endurecer, debilitar o cancelar la verificación de los productos comprados la toma el consumidor en función de las características, la naturaleza y el propósito del producto o los resultados de la verificación de este o productos similares durante el último período de tiempo, o los resultados de usar el producto terminado con el consumidor.

6 Organización de verificación de productos comprados

6.2 La verificación de los productos comprados debe llevarse a cabo en un lugar especialmente designado equipado con todo el equipo de medición, control y prueba necesario, provisto de métodos de medición, control o prueba para productos, así como el RD necesario para productos.

6.3 Deben especificarse las condiciones bajo las cuales se debe realizar la verificación.

Tales condiciones o requisitos deben incluir, por ejemplo, los requisitos de desembalaje y conservación de los productos, el tiempo de entrada de los productos en el modo de funcionamiento, la eliminación de la radiación solar y los ambientes agresivos.

6.4 La secuencia de verificación debe ser tal que el control o prueba de algunos parámetros o propiedades del producto no conduzca a un cambio en otros, así como los defectos ocultos, si es posible, se descubrieron en la etapa de verificación, y no durante la producción. o operación.

6.5 Los productos se someten a verificación según las normas y en la medida establecidas en la lista o RD para un determinado tipo de producto.

6.6 Si es necesario, la verificación de los productos se puede realizar en presencia de un representante del proveedor o de un tercero (si así se estipula en los contratos o contratos de suministro).

6.7 Los productos para verificación se presentan acompañados de documentación que certifique su calidad (por ejemplo, un certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.).

6.8 Los métodos y medios de control y ensayo utilizados en la verificación de los productos adquiridos deberán seleccionarse teniendo en cuenta los requisitos de precisión de medición de los parámetros o propiedades de los productos establecidos en el RD para un tipo específico, así como en GOST 8.009.

Si los instrumentos de medida y métodos de control difieren de los especificados en el RD, entonces el consumidor deberá acordar con el proveedor las características técnicas de los instrumentos de medida y métodos de control utilizados.

Si durante la verificación se descubre que el equipo de medición no cumple con los requisitos establecidos, entonces se debe detener la verificación con este equipo. Los productos, durante la verificación de los cuales se encontraron estas no conformidades, deben volver a verificarse utilizando otros medios operativos y verificados oportunamente, y en función de los resultados de la nueva verificación, se toma una decisión sobre las acciones adicionales.

6.9 Para la verificación, se presentan los productos aceptados por la persona autorizada del proveedor, junto con la documentación adjunta que acredite su calidad (certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.), redactada en la forma prescrita.

7 Procedimiento de verificación de productos comprados

7.1 Los productos recibidos para verificación deben almacenarse separados de los aceptados previamente o reconocidos como no conformes según los resultados de la verificación y deben tener una identificación adecuada (etiqueta, rótulo, etc.) que indique que el producto aún no ha sido aceptado o está bajo control. controlar o probar.

7.2 La verificación de los productos adquiridos se puede realizar en cualquier momento desde que llega al almacén del consumidor y antes de su puesta en producción. Sin embargo, esto debe tener en cuenta el momento de las reclamaciones, si posteriormente se comprueba que los productos adquiridos no cumplen con los requisitos establecidos.

7.3 Cuando los productos se presenten a verificación sin acompañarlos de la documentación que acredite su calidad, en algunos casos, se podrá realizar la verificación del cumplimiento del RD vigente para este tipo de productos con la obligatoria ejecución de un acto sobre su real calidad y exhaustividad, indicando la documentos perdidos.

7.4 Antes de someter los productos a verificación, si estos productos no se someten a verificación previa al almacenamiento, deben colocarse en sitios especiales o en depósitos separados por recibos, lotes, marcas, nombres, tamaños. En la descarga de productos se deberán observar los requisitos y normas establecidos en los mapas tecnológicos, métodos, esquemas e instructivos.

7.5 La verificación de productos según parámetros o propiedades no especificadas en el RD, contratos o contratos de suministro podrán realizarse sin acuerdo con el proveedor y sin derecho a reclamar sobre los mismos al proveedor (por ejemplo, para desarrollar la producción tecnología de los productos).

7.6 El desembalaje de los productos, su clasificación, entrega al lugar de verificación, apilamiento, marcado después de la verificación es realizado por el personal responsable de su almacenamiento.

7.7 El personal responsable del almacenamiento deberá presentar oportunamente los productos adquiridos para su verificación junto con la documentación adjunta del proveedor que certifique su calidad e integridad.

7.8 El personal responsable de la verificación del producto debe verificar:

Integridad y calidad de la documentación adjunta que certifica la calidad de los productos (certificado, pasaporte, certificado de calidad, etc.), con registro en el registro de verificación (Apéndice A);

Aspecto de los productos, estado de la superficie, embalaje, etiquetado, presencia de daños mecánicos y de otro tipo.

El personal responsable de la verificación también deberá realizar las mediciones necesarias de los parámetros o propiedades del producto y emitir un informe de muestreo (muestras o muestras) (Anexo B).

7.9 La selección de muestras (muestras o muestras) de productos recibidos para verificación la realiza el personal responsable de su almacenamiento, bajo el control del personal responsable de verificación, de cada lote entrante por separado en los volúmenes especificados en la lista de productos sujetos a la verificación, o RD para un tipo de producto específico.

7.10 Se debe identificar el lote de producto del que se toman las muestras (muestras o muestras) y las propias muestras (muestras o muestras).

8 Registro de resultados de verificación de productos comprados

8.1 El personal responsable de la verificación, al recibir productos y solicitudes de verificación, deberá registrarlo en la bitácora de verificación (ver Apéndice A) indicando el nombre, cantidad, fecha de recepción, proveedor, etc., seguido de los resultados del control , ensayos o mediciones de propiedades o parámetros controlados de los productos, así como la realización de un informe de muestreo (muestra o muestra) (ver Apéndice B).

8.2 Si el producto cumple con los requisitos establecidos, el personal responsable de la verificación debe decidir si se transfiere a producción.

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CONTROL DE ENTRADA DE PRODUCTOS

DISPOSICIONES PRINCIPALES

Fecha de introducción 01.01.88

Esta norma establece las disposiciones básicas para organizar, conducir y formalizar los resultados de la inspección de entrada de materias primas, materiales, productos semielaborados y componentes (en adelante, productos) utilizados para el desarrollo, producción, operación y reparación de productos industriales.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Los términos utilizados en este estándar están de acuerdo con GOST 16504 y GOST 15895 *.

*En el territorio de la Federación Rusa, se aplican GOST R 50779.10-2000 y GOST R 50779.11-2000.

1.2. El control de entrada se lleva a cabo en empresas (en asociaciones) y organizaciones que desarrollan y fabrican productos industriales, así como también realizan su reparación.

1.3. El control de entrada se lleva a cabo con el fin de evitar la puesta en producción de productos que no cumplan con los requisitos de diseño y documentación técnica y reglamentaria, contratos de suministro y protocolos de permisos de acuerdo con GOST 2.124 (en adelante, los requisitos establecidos).

1.4. El control de insumos se realiza de acuerdo a los parámetros (requisitos) y métodos establecidos en las NTD para productos controlados, contratos para su suministro y protocolos de autorización.

1.5. La gama de productos, los parámetros controlados (requisitos), el tipo de control y la muestra o tamaño de la muestra se determinan en base a la estabilidad de la calidad de los productos de los proveedores, el grado de desarrollo de nuevos tipos de productos, la importancia de este parámetro (requerimiento) para el funcionamiento de los productos fabricados, y se establecen en la lista de productos sujetos a control de insumos.

1.6. Las secciones de la lista se están desarrollando:

1) servicios de diseño de la empresa para productos destinados al ensamblaje;

2) servicios tecnológicos de la empresa: para materias primas, materiales y productos semiacabados.

1.7. Las listas de productos sujetos a control de entrada se coordinan con el departamento de control técnico (QCD), el servicio metrológico, así como con la oficina de aceptación estatal y (o) representación del cliente ** y aprueban:

1) el diseñador jefe de la empresa-desarrollador - en el desarrollo de prototipos de productos;

2) el ingeniero jefe de la empresa de consumo - durante la producción y reparación.

1.8. La lista de productos sujetos a control de entrada debe contener:

1) nombre, marca (número de dibujo) y tipo de productos controlados;

2) designación de la DTN, cuyos requisitos deben cumplir los productos (detalles del contrato de suministro o protocolo de autorización);

3) parámetros controlados (requisitos) o cláusulas de la NTD (acuerdo, protocolo de permiso) en que se establecen;

4) tipo de control, muestra o tamaño de la muestra, estándares de control, reglas de permisos;

5) instrumentos de medida o sus características técnicas;

6) período de garantía;

7) instrucciones sobre el marcado (marcado) de productos en función de los resultados del control de entrada;

8) consumo de recursos permitido durante el control de entrada (el consumo de recursos debe ser mínimo).

Si es necesario, la lista puede incluir requisitos o instrucciones que reflejen las características del producto.

1.9. El control de entrada de productos se establece en continuo o selectivo. Al establecer el control selectivo, los planes de control y las reglas de aceptación deberán cumplir con lo establecido en la documentación técnica de los productos.

Nota. Para productos de radio eléctricos con el índice "OS", se requiere un control de entrada completo.

1.10. Si es necesario, el consumidor puede realizar controles adicionales del producto que no estén previstos en los requisitos establecidos. El alcance y los métodos de verificación se acuerdan entre el consumidor y el proveedor, así como con la Aceptación del Estado y (o) la oficina de representación del cliente.

Durante el control de entrada, se permite entrenar componentes en las condiciones y modos previstos por la NTD, mientras que la lista de productos sujetos a control de entrada debe contener instrucciones apropiadas.

1.11. La documentación tecnológica para los procesos de control de entrada según R 50-609-40 es desarrollada por los servicios tecnológicos de la empresa de acuerdo con el Departamento de Control de Calidad, así como con la Aceptación del Estado y (o) la oficina de representación del cliente y es aprobado por el ingeniero jefe de la empresa.

1.12. La decisión de endurecer, debilitar o cancelar el control de entrada la toma el consumidor de acuerdo con la Aceptación del Estado y la oficina de representación del cliente en función de los resultados del control de entrada para el período anterior o los resultados de operación (consumo) de productos

2. ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE ENTRADA

2.1. El control de insumos lo lleva a cabo la unidad de control de insumos, que forma parte del servicio de control técnico de la empresa (asociación).

2.2. Las principales tareas del control de entrada son:

1) verificar la disponibilidad de la documentación que acompaña a los productos, certificando la calidad y la integridad de los productos;

2) control del cumplimiento de la calidad e integridad de los productos con los requisitos de diseño y documentación reglamentaria y técnica y su aplicación de acuerdo con los protocolos de autorización;

3) la acumulación de datos estadísticos sobre el nivel real de calidad de los productos obtenidos y el desarrollo sobre esta base de propuestas para mejorar la calidad y, si es necesario, revisar los requisitos de documentación científica y técnica de los productos;

4) seguimiento periódico del cumplimiento de las normas y condiciones de almacenamiento de los productos de los proveedores.

2.3. El control de entrada debe llevarse a cabo en una sala (sección) especialmente designada, equipada con los medios necesarios de control, prueba y equipo de oficina, además de cumplir con los requisitos de seguridad laboral.

Los lugares de trabajo y el personal que realiza el control de entrada deben estar certificados de la manera prescrita.

Los instrumentos de medición y equipos de prueba utilizados en el control de entrada se seleccionan de acuerdo con los requisitos de la NTD para productos controlados y GOST 8.002*. Si los medios metrológicos y los métodos de control difieren de los especificados en la NTD, entonces el consumidor acuerda las características técnicas de los medios utilizados y los métodos de control con el proveedor, el Estado Aceptación y (o) con la oficina de representación del cliente. .

* PR 50.2.002-94 está en vigor en el territorio de la Federación Rusa

Para realizar pruebas, controles y análisis relacionados con el control de entrada, los productos pueden transferirse a otras divisiones de la empresa (laboratorios, estaciones de control y prueba, etc.).

3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ENTRADA

3.1. Los productos aceptados por el Departamento de Control de Calidad, la oficina de representación del cliente, el Comité Estatal de Aceptación de la empresa proveedora y recibidos con la documentación adjunta redactada de la manera prescrita están permitidos para la inspección de entrada.

3.2. Al realizar el control de entrada, es necesario:

1) verificar los documentos adjuntos que certifican la calidad de los productos y registrar los productos en los registros de los resultados del control de entrada (Apéndice 1);

2) controlar la selección de muestras o muestras por parte de los trabajadores del almacén, verificar la integridad, el empaque, el etiquetado, la apariencia y completar el acto de muestreo o toma de muestras;

3) llevar a cabo el control de calidad de los productos de acuerdo con el proceso tecnológico de control de entrada o transferir muestras o muestras para prueba (análisis) al departamento correspondiente.

3.3. El departamento que recibió muestras o muestras para prueba (análisis) realiza pruebas dentro de los límites de tiempo establecidos y emite una conclusión al departamento de control de entrada sobre el cumplimiento de las muestras o muestras analizadas con los requisitos establecidos.

3.4. Los resultados de las pruebas o análisis (propiedades físicas y mecánicas, composición química, estructura, etc.) deben trasladarse a producción junto con los productos ensayados.

3.5. Los productos aceptados en base a los resultados de la inspección entrante con una marca correspondiente en la contabilidad o los documentos adjuntos deben transferirse a producción.

Se permite el marcado (marca) de los productos aceptados.

3.6. Los productos recibidos del proveedor antes del control de entrada deben almacenarse por separado de los aceptados y rechazados por el control de entrada.

3.7. Los productos rechazados durante la inspección de entrada deben marcarse como "Rechazados" y enviarse al aislador de rechazos.

4. REGISTRO DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL DE ENTRADA

4.1. Con base en los resultados del control de entrada, se elabora una conclusión sobre la conformidad de los productos con los requisitos establecidos y se llena un registro de los resultados del control de entrada.

4.2. En los documentos que acompañan a los productos, se hace una nota sobre el control de entrada y sus resultados, los productos están marcados (marcados), si así lo prevé la lista de productos sujetos a control de entrada.

4.3. Si los productos cumplen con los requisitos establecidos, la división de control de entrada toma la decisión de trasladarlo a producción.

Si durante el control de entrada se detecta un incumplimiento de los requisitos establecidos, los productos son rechazados y devueltos al proveedor con una reclamación.

En caso de recepción reiterada de productos de baja calidad o recepción de los mismos en grandes cantidades, el consumidor lo denuncia ante el órgano territorial de la Fiscalía del domicilio del proveedor.

4.4. Con base en los resultados del control de entrada, el consumidor, si es necesario, informa al ministerio del proveedor, a la oficina de representación del cliente y (o) al organismo de aceptación del Estado en la empresa proveedora, y en ausencia de este último, al organismo territorial de la Norma del Estado en la ubicación del proveedor para tomar medidas de acuerdo con los requisitos que se les imponen con funciones (ap. 2).

4.5. Para los productos eléctricos y de radio aceptados por la oficina de representación del cliente, la información se envía al instituto principal del cliente para estos productos (Apéndice 3).



APÉNDICE 2

1. Nombre del organismo Gospriemka, oficina de representación del cliente y el organismo territorial de Gosstandart y su dirección postal

___________________________________________________________________________

2. Nombre de la empresa consumidora _____________________________________

condicional

___________________________________________________________________________

Nombre

3. Nombre del ministerio ________________________________________________

de acuerdo a

___________________________________________________________________________

subordinación departamental de la empresa

INTELIGENCIA

sobre el suministro de materias primas, materiales, productos semielaborados y componentes en violación de los requisitos de NTD (estándares TU) para el período de ________ a ______

Nota. Si los materiales y componentes son aceptados por el Comité de Aceptación del Estado o la oficina de representación del cliente, esto se indica en la nota.

APÉNDICE 3

obligatorio

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DATOS DE INFORMACIÓN

1. DESARROLLADO E INTRODUCIDO por el Comité Estatal de Normas de la URSS